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2022年安化县人民检察院单位预算公开

2022年安化县人民检察院单位预算


目 录




第一部分 2022 年单位预算说明
第二部分 2022 年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
 

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务;
3、依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件刑事侦查权;
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作;
5、负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作;
6、受理向人民检察院的控告申诉;
7、负责检察机关的理论研究工作;
8 、负责检察机关队伍建设和思想政治工作;
9、负责检务督察工作;
10、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作;
11、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置
安化县人民检察院有 8 个内设机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。
二、部门预算单位构成
安化县人民检察院2022年部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门仅含本级预算。

三、单位收支总体情况
 
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、中央一般公共预算补助和上年结转结余资金等财政拨款收入。2022 年本单位收入预算 1634.59 万元,其中,一般公共预算拨款 1244.63
万元,中央财政补助 372.37 万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入,上年结余结转17.59 万元。收入较去年增加 47.65 万元,主要是因为一般公
共预算拨款增加了 87.66 万元,中央一般公共预算补助减少了 10 万元,上年结余结转减少了 30.01 万元。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 1634.59 万元,其中,公共安全支出 1362.5 万元,社会保障和就业支出15.07 万元,卫生健康支出 68.5 万元,住房保障支出 88.52万元。支出较去年增加 47.65 万元,主要是公共安全支出增加 30.61 万元,社会保障和就业支出增加 18.02 万元,卫生健康支出减少 0.98 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1634.59万元,其中,公共安全支出 1362.5 万元,占 83.35%;社会保障和就业支出 115.07 万元,占 7.04%;卫生健康支出 68.5 万元,占4.19%;住房保障支出 88.52 万元,占 5.42%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1531.79万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022 年本单位项目支出预算 102.8 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出 28.8 万元,主要用于扫黑除恶专项工作、被装购置经费、检察干警基金及公益诉讼快速检测箱项目等方面;运行维护经费支出 74 万元,主要用于工作网电脑设备、其他办公办案设备及乡村振兴专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出
2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费:2022 年本单位机关运行经费564.61 万元,比上年预算增加 37.68 万元,上升 7.15 %,主要是主要是扫黑除恶专项工作及新进人员工作支出预算增加所致。

(二)“三公”经费预算:2022 年本单位“三公”经费预算数为 51 万元,其中,公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 36 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 36 万元),无因公出国(境)费。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022 年本单位会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算均为 0 万元。

(四)政府采购情况:2022 年本单位政府采购预算总额为0万元,其中货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年 12 月底,本单位共有公务用车 5 辆,其中,机要通信用车1 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1634.59万元,其中基本支出1531.79万元,项目支出102.8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分  2022年单位预算表

 

 

 

 

 

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