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2020年度安化县人民检察院部门决算

 2020年度
安化县人民检察院部门决算
  
 
 
目录
第一部分安化县人民检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
 
 
 
 
第一部分
 
安化县人民检察院概况
 
 
  
一、部门职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务;
3、依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件刑事侦查权;
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作;
5、负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作;
6、受理向人民检察院的控告申诉;
7、负责检察机关的理论研究工作;
8负责检察机关队伍建设和思想政治工作;
9、负责检务督察工作;
10、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作;
11、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。安化县人民检察院有8个内设机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。
(二)决算单位构成。安化县人民检察院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:机关本级
 
 
 
 
 
第二部分
 
2020年度部门决算表
  
 

一、收入支出决算总表          
          公开01表
部门:安化县人民检察院   2020年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,617.14 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,480.52
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36  
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 117.44 八、社会保障和就业支出 39 74.03
  9   九、卫生健康支出 40 69.41
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 91.64
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 1,734.58 本年支出合计 58 1,715.60
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 311.24 年末结转和结余 60 330.23
  30     61  
总计 31 2,045.82 总计 62 2,045.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
 

二、收入决算表                
                    公开02表  
部门:安化县人民检察院     2020年度         金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1,734.58 1,617.14 0.00 0.00 0.00 0.00 117.44  
204 公共安全支出 1,482.89 1,365.45 0.00 0.00 0.00 0.00 117.44  
20404 检察 1,482.89 1,365.45 0.00 0.00 0.00 0.00 117.44  
2040401   行政运行 1,314.49 1,197.05 0.00 0.00 0.00 0.00 117.44  
2040402   一般行政管理事务 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040410   检察监督 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 83.39 83.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 71.47 71.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   行政单位离退休 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.27 60.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社会保障和就业支出 11.92 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社会保障和就业支出 11.92 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 74.48 74.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 74.48 74.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 44.70 44.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101103   公务员医疗补助 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 93.82 93.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 93.82 93.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 93.82 93.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
三、支出决算表            
                  公开03表
部门:安化县人民检察院 2020年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,715.60 1,659.23 56.37 0.00   0.00
204 公共安全支出 1,480.52 1,424.15 56.37 0.00   0.00
20404 检察 1,480.52 1,424.15 56.37 0.00   0.00
2040401   行政运行 1,359.65 1,357.15 2.51 0.00   0.00
2040402   一般行政管理事务 53.86   53.86 0.00   0.00
2040410   检察监督 67.00 67.00   0.00   0.00
208 社会保障和就业支出 74.03 74.03   0.00   0.00
20805 行政事业单位养老支出 66.07 66.07   0.00   0.00
2080501   行政单位离退休 10.20 10.20   0.00   0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.86 55.86   0.00   0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7.97 7.97   0.00   0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 7.97 7.97   0.00   0.00
210 卫生健康支出 69.41 69.41   0.00   0.00
21011 行政事业单位医疗 69.41 69.41   0.00   0.00
2101101   行政单位医疗 42.03 42.03   0.00   0.00
2101103   公务员医疗补助 27.38 27.38   0.00   0.00
221 住房保障支出 91.64 91.64   0.00   0.00
22102 住房改革支出 91.64 91.64   0.00   0.00
2210201   住房公积金 91.64 91.64   0.00   0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
  
 

四、财政拨款收入支出决算总表          
                公开04表
部门:安化县人民检察院       2020年度       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,617.14 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36 1,297.49 1,297.49    
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 74.03 74.03    
  9   九、卫生健康支出 41 69.41 69.41    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 91.64 91.64    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 1,617.14 本年支出合计 59 1,532.57 1,532.57    
年初财政拨款结转和结余 28 2.51 年末财政拨款结转和结余 60 87.08 87.08    
  一般公共预算财政拨款 29 2.51   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 1,619.65 总计 64 1,619.65 1,619.65    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表      
            公开05表
部门:安化县人民检察院     2020年度     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,532.57 1,476.20 56.37
204 公共安全支出 1,297.49 1,241.12 56.37
20404 检察 1,297.49 1,241.12 56.37
2040401   行政运行 1,176.63 1,174.12 2.51
2040402   一般行政管理事务 53.86   53.86
2040410   检察监督 67.00 67.00  
208 社会保障和就业支出 74.03 74.03  
20805 行政事业单位养老支出 66.07 66.07  
2080501   行政单位离退休 10.20 10.20  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.86 55.86  
20899 其他社会保障和就业支出 7.97 7.97  
2089901   其他社会保障和就业支出 7.97 7.97  
210 卫生健康支出 69.41 69.41  
21011 行政事业单位医疗 69.41 69.41  
2101101   行政单位医疗 42.03 42.03  
2101103   公务员医疗补助 27.38 27.38  
221 住房保障支出 91.64 91.64  
22102 住房改革支出 91.64 91.64  
2210201   住房公积金 91.64 91.64  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表            
                公开06表
部门:安化县人民检察院           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 908.45 302 商品和服务支出 521.95 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 244.03 30201   办公费 50.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 206.96 30202   印刷费 10.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 125.13 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 8.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 55.86 30206   电费 25.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 10.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 42.03 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 27.38 30209   物业管理费 20.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 7.97 30211   差旅费 83.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 91.64 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 10.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 107.45 30214   租赁费 55.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 45.81 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 10.20 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 15.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 16.60 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 6.43 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 3.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 23.04 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 5.57 30229   福利费 20.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 36.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 36.91      
30399   其他对个人和家庭的补助 7.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 117.00      
人员经费合计 954.25 公用经费合计 521.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
预算代码:                     公开07表  
部门:安化县人民检察院                     金额单位:万元  
预算数 决算数  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
51.00 0.00 36.00 0.00 36.00 15.00 51.00 0.00 36.00 0.00 36.00 15.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
                       
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
           
                  公开08表  
部门:安化县人民检察院 2020年度         金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。
 
 
 
 
 

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      
            公开09表
部门:安化县人民检察院     2020年度     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。
 
 
 
 
 
第三部分
 
2020年度部门决算情况说明


 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2045.82万元。较上年2284.60万元,减少238.78万元,减少10.45%,主要是因为一方面是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出;另一方面是2020年县级财政减少棚改安置补贴200万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1734.58万元,其中:财政拨款收入1617.14万元,占93.23%;其他收入117.44万元,占6.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1715.6万元,其中:基本支出1659.23万元,占96.71%;项目支出56.37万元,占3.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1619.65万元,与上年相比,减少112.22万元,减少6.48%,主要是因为一是一般性支出科目预算压减,二是项目支出预算收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1532.57万元,占本年支出合计的89.33%,与上年相比,财政拨款支出减少129.93万元,减少7.82%,主要是因为本年度项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1532.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出1297.49万元,占84.66%;社会保障和就业支出74.03万元,占4.83%;卫生健康支出69.41万元,占比4.53%;住房保障支出91.64万元,占比5.98%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1578.14万元,支出决算数为1532.57万元,完成年初预算的97.11%,其中:
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算为1187.45万元,支出决算为1176.63万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常在职人员变动。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为30万元,支出决算为53.86万元,完成年初预算的179.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为85万元,支出决算为67万元,完成年初预算的78.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:检察监督办案工作不可预计性较大。
4、社会保障和就业-行政事业单位养老-行政单位离退休支出年初预算为11.2万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的91.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算时,根据往年情形,预估了离休人员工资调整情况。
5、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为84.27万元,支出决算为55.86万元,完成年初预算的66.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时考虑到人员调入和考录情况,将年初预算做多了,后年中进行了预算调整,将多的部分调整到了预算不足的科目下。
6、社会保障和就业-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出年初预算为11.92万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的66.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
7、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为44.7万元,支出决算为42.03万元,完成年初预算的94.03%,正常在职人员减少导致医疗支出减少。
8、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为29.78万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的91.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
9、住房保障-住房改革-住房公积金支出年初预算为93.82万元,支出决算为91.64万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1476.2万元,其中:人员经费954.25万元,占基本支出的64.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费521.95万元,占基本支出的35.36%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元,支出决算为51万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年度持平。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%,与上年度持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,
与上年相比减少24.99万元,减少100%,减少的主要原因是本年度没更新公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为36万元,支出决算为36万元,完成预算的100%,与上年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15万元,占29.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36万元,占70.59%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)。
2、公务接待费支出决算为15万元,全年共接待来访团组188个,来访人员1525人次,主要是工作督查、业务指导、案件处理等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36万元,其中:公务用车购置费0万元,没更新公务用车。公务用车运行维护费36万元,主要是车辆油费、维修(护)费、保险费、过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出521.95万元,比上年决算数增加9.27万元,增长1.81%。主要原因是:新增检务办公网络服务费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门没有开支会议费和培训费,无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额12.84万元,其中:政府采购货物支出12.84万元,
政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.84万元,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效目标资金管理情况分析
1.我院认真贯彻落实上级有关文件的精神,认真做好财政拨款资金的管理使用工作,采取“分类预算、监督执行、绩效评价”等有力措施,确保了支付资金到位好、管理使用好、全程监管好,有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。
2.我院坚持“三定”工作法,通过定制严格管理、定项控制支出、定期监督检查,强化管理使用责任,实现了管理和使用两手抓,使用和管理两促进。
3.我院严格执行政府采购法,注重引入竞争机制,对于各部门提交的政府采购项目预算,聘请专门的咨询机构进行评审,按照评审的核减预算数再进行公开招标,提高了财政拨款资金使用效益。大大提高了我院办公、办案的科技装备水平,全面提升了检察工作科技含量。
(二)综合评价结论
办案业务费和业务装备费,项目基本完成预定目标,达到了预期效果,项目效益明显。
更新完善了内外网的网络配置及安全保护设施;完成了检务大厅的建设、完成了停车棚的改建、完成了公开听证室的建设,完成了地下车库的维修改造,修缮了室外篮球场,
(三)存在问题
本年度为法检两院省级统管的第三年,基层单位对预算把握仍有所欠缺。因此在执行过程中并不顺利,往后应加强对预决算的重视,提高从业人员水平,并加强上下级及同级相关部门的交流学习,提高预算的精准度,严格把关预算的执行。
(四)下一步工作打算
下一步,我院将继续强化财政拨款资金的使用和管理,确保不挪用、不挤用、不占用,各项目按时完工、资金执行到位,并强化考核结果应用。
 
 
 
 
第四部分
 
名词解释


一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html
安化县人民检察院2020年部门决算公开表
 
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